南极熊注意到,2025年1月16日,科创板上市公司华曙高科发布了2024年业绩预告。值得思考的是,华曙高科最近连续好几年业绩都是高速增长的,而2024年业绩突然出现了下滑。部分同行公司业绩也类似。
业绩预告情况
业绩预计:同比下降
1、经湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2024年年度实现营业收入46,704.68万元至51,620.96万元,与上年同期(法定
披露数据)相比,将减少8,983.01万元至13,899.29万元,同比减少14.82%至22.93%。
2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润5,567.82万元至8,248.62万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,867.49万元至7,548.29万元,同比减少37.11%至57.55%。
3、预计2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润4,641.95万元至6,876.97万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,933.76万元至7,168.77万元,同比减少41.77%至60.70%。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
上年同期业绩情况
1、公司 2023 年年度实现营业收入为 606,039,751.69 元;
2、2023 年度利润总额为 143,509,258.14 元;
3、2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 131,161,050.04 元;
4、2023 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为118,107,252.11 元;
5、2023 年度基本每股收益为 0.33 元/股。
本期业绩变化的主要原因
公司预计 2024 年年度经营业绩较上年同期下降的主要原因系 2024 年年度内个别下游应用行业受业内周期影响产品需求有所波动,且受该行业在手订单回款账期延长的影响,公司对不符合收入确认条件的订单暂不予确认收入,导致公司销售收入规模相较上年同期有所下降。同时公司在 2024 年持续加大研发投入,研发费用金额相比上年同期有所增加,经营成本持续增加,以致归属于母公司所有者的净利润下降幅度较大。
2025 年公司将继续专注主营业务,持续进行研发创新,巩固技术优势,为大规模产业化应用场景做好技术储备,不断拓展 3D 打印应用场景,同时持续关注下游应用市场需求,与终端客户始终保持紧密联系,根据终端客户需求开展 3D 打印服务。
|