极光尔沃2020年营收 4193万元,毛利率上升到41.56%

3D打印报告数据
2021
06/08
15:52
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南极熊注意到中国3D打印机设备厂商极光科技(极光尔沃)的2020年财报。财报显示,2020年极光科技营收 4193万元,与2019年同期的4741万元相比下降了11.58%。但是毛利率从36.2%上升到41.56%,归属于挂牌公司股东的净利润为71万元。

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极光科技致力于建设 3D 打印数字化生态系统,业务领域以 3D 打印机的研发、制造、销售为主,为客户提供 3D 打印设备及服务一体化综合解决方案,公司产品应用于工业制造、医疗、创客教育和个人创客等领域。公司自成立起就坚持以市场为导向,注重用户的使用体验,推出符合客户需求的产品,在生产上严格控制产品质量,确保全部产品均具有统一的质量标准,并配合完善的售后服务系统,为用户在使用过程中排忧解难。报告期内,公司主要产品为 FDM 型桌面级 3D 打印机,工业级 SLA3D 打印机,系自主研发产品。

重大变动原因
(一)、 2020 年公司营业收入 41,929,850.11 元,比上年同期 47,419,354.00 元减少 11.58%,营业成本 26,750,623.54 元,比上年同期 27,713,028.52 元减少 3.47,报告期毛利率 36.2%,去年同期 41.56%,毛利率下降的主要原因是根据市场行情调整售价。
(二)、 2020 年公司管理费用 5,433,405.57 元,比上年同期 7,483,254.64 元减少 27.39%,其中变动较大项目分析如下:
1、租赁费用本期金额为 652,027.39 元,比上年同期 862,967.63 元减少 24.44%,主要原因为本报告期内根据市场情况减少生产经营场地。2、工资社保费用本期金额为 2,527,270.00 元,比上年同期 3,336,472.87 元减少 24.25%,主要是优化人员结构,因疫情原因国家给予企业免交单位承担养老保险、 工伤保险、 失业保险。
3、差旅费本期金额为 168,653.33 元,比上年同期 335,013.82 元减少 49.66%,主要原因是因疫情原因,减少人员聚集,本报告期内人员外出频率减少。
4、 中介服务费本期金额为 291,200.56 元,比上年同期 684,537.59 元减少 57.46%, 主要原因为与专利商标相关的费用放入研发费用。
(三)、 2020 年公司销售费用 7,659,345.18 元,比上年同期 9,990,302.83 元减少 23.33%,其中变动较大项目分析如下:
1、 工资社保费用本期金额为 3,532,141.64 元,比上年同期 4,490,489.43 元减少 21.34%,主要是优化人员结构,因疫情原因国家给予企业免交单位承担养老保险、工伤保险、失业保险。
2、业务招待费本期金额为 8,514.00 元,比上年同期 58,806.50 元减少 85.52%, 主要原因是因疫情原因,减少人员聚集,本报告期内人员外出频率减少。
3、 差旅费本期金额为 85,505.13 元,比上年同期 200,570.60 元减少 57.37%, 主要原因是因疫情原因,减少人员聚集,本报告期内人员外出频率减少。
4、展会费用本期金额为 150,447.98 元,比上年同期 357,649.54 元减少 57.93%,主要原因是因疫情原因,部分展会取消未参加。

(四)、 2020 年公司研发费用 3,372,577.52 元,比上年同期 3,787,434.48 元减少 10.95%,其中变动较大项目分析如下:
1、工资社保费用本期金额为 1,407,869.46 元,比上年同期 1,603,920.48 元减少 12.22%,主要是因疫情原因国家给予企业免交单位承担养老保险、 工伤保险、 失业保险。
2、 商标专利费本期金额为 385,442.85 元,比上年同期 0 元增长 100%, 主要原因为与专利商标相关的费用放入研发费用。
(五)、 2020 年公司信用减值损失本期金额为-19,259.12 元,比上年同期-12,968.23 元增长 48.51%,主要原因为本报告期为开拓外贸渠道客户,对客户采取信用政策,故应收账款较上年增加。
(六)、 2020 年公司财务费用-62,934.02 元,比上年同期-270,564.22 元减少 76.74%,主要原因是汇率变动导致汇差及本报告期投资理财收益减少。
(七)、 2020 年公司营业利润-349,620.68 元,比上年同期 284,315.88 元减少 222.97%,主要原因为本报告期销售毛利率较上年同期下降,其他收益较上年同期下降 40.38%。
(八)、 2020 年公司营业外支出 30,677.73 元,比上年同期 933.05 元增加 3187.9%,主要原因为本报告处置一批报废固定资产,固定资产处置损失为 30,561.40 元。

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随着 3D 打印技术逐渐被人们熟悉,越来越多人愿意对此新技术进行尝试和使用。针对不断上升的需求,公司主要通过互联网线上销售渠道去覆盖整个消费级市场。公司在京东、天猫、淘宝等电子商务平台开设旗舰店,配备专业网络销售运营人员,为公司产品定制适当的营销方案,并保持在关键搜索词“3D 打印机”下前列的搜索排名,同时公司还通过网络,社交平台进行推广,提高“极光尔沃”的品牌知名度,在消费者心中树立品牌形象。

在制造业、医疗和珠宝等领域,公司通过为客户提供专业服务和技术解决方案,利用 3D 打印技术使得客户大大缩短产品研发周期,使其深刻体会到 3D 打印技术带来的帮助;在创客教育和培训市场领域,公司充分了解学校对 3D 打印设备和教学培训的需求,主动与学校联系,积极参加全国各地的教育和科技类展会,并通过与区域代理商的合作机会进一步突破当地的区域市场,公司在全国各地建设3D 打印创新中心,为学生和创客增强创造能力。另外,公司还运用网络、报刊、杂志等媒体平台进行推广,增强对公司产品和品牌的关注度。

在报告期内,公司推出 4.3 英寸 LCD 光固化 3D 打印机,打印尺寸更大并且精度更高,随着光固化 3D 打印在应用市场上越来越广泛,光固化 3D 打印机将是公司业务另一个增长亮点。报告期内,公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式也未发生变化。

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资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金本期期末 12,110,373.67 元,上年期末 10,771,143.13 元, 增长 12.43%,主要原因是:期末客户预付货款增加所致;

2、应收账款本期期末 1,072,064.70 元,上年期末 707,861.40 元,增长 51.45%,主要原因是:公司加大开发外贸业务,开发外贸经销商,销售模式采用宽松的信用政策,从而导致报告期内应收账款较大。

3、存货本期期末 11,534,048.63 元,上年期末 9,298,839.38 元,增长 24.04%,主要原因是:公司通过年初制定的销售目标及物料的价格走势情况,增加部分物料库存。

4、 固定资产本期期末 1,236,942.47 元,上年期末 1,068,203.84 元, 增长 15.80%,主要原因是为了优化产品成本, 公司增加生产设备及模具投入,增加办公电脑投入。

5、 长期待摊费用本期期末 153,169.95 元,上年期末 413,266.11 元, 减少 62.94%,主要原因是:本年度费用摊销,无新增长期待摊费用。

6、 合同负债本期期末 3,919,951.07 元,上年期末 0 元(上年期末余额放在预收账款,上年预收账款期末余额 1,272,171.30 元) ,增长 208.13%, 主要原因是:本报告期收到客户支付产品首期货款,客户在本报告期内未提货。

7、 其他流动负债本期期末 509,593.64 元,上年期末 0 元,增长 100%, 主要原因是:本报告期收到客户支付产品首期货款。

8、应付职工薪酬本期期末 919,839.87 元,上年期末 1,076,342.13 元, 减少 14.54%,主要原因是:本报告期因考虑市场业绩下滑,优化人员结构。

9、其他应付款本期期末 1,535,640.00 元,上年期末 1,095,000.00 元,增长 40.24%,主要原因是:因住房公积金申请延长一年支付时间,本报告期末住房公积金应付余额为 420,640.00 元。

10、报告期末,公司资产总额为 27,393,744.84 元,同比增长 16.32%,负债总额 11,844,934.97 元,同比增长 35.97%,资产负债率为 43.24%。流动资产为 25,995,010.86 元,占资产比为 94.89%,公司流动性和变现能力强,企业承担风险能力强,资产流动性较好。非流动资产为 1,398,733.98 元,占资产比例为 5.11%,非流动资产占比低于流动资产占比,公司资产利用率高,变现能力强。负债全部为流动负债,无有息负债和应付票据,未来偿还到期债务风险较低。


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行业信息
3D 打印行业已经经过十几年的发展,行业的市场规模总量一直是业内和机构比较关注的问题,根据不同机构对 3D 打印市场规模的预测数据进行了综合整理。 2019 年全球 3D 打印产业规模达 119.56亿美元,增长率为 29.9%,全球 3D 打印产业结构中, 3D打印设备产业规模 52.97 亿美元,占比最高,达到 44.3%; 3D 打印服务产业规模 37.78 亿美元,占比第二,达到 31.6%; 3D 打印材料产业规模 28.81亿美元,占比 24.1%。预计到 2022 年,产业规模将达到 348.46 亿元,保持 28.6%的快速增长。 2019年中国 3D 打印产业规模达 157.5 亿元, 较 2018 年增加 31.1%。 预计 2020 年中国 3D 打印产业规模达208 亿元。

2019 年中国 3D 打印设备产业规模 70.86 亿元,占比最高,达到 45%; 3D 打印服务产业规模 45.67 亿元,占比 29%; 3D 打印材料产业规模 40.94 亿元,占比 26%。预计 2020-2022 年, 3D 打印设备依旧占据最大份额,占比逐年小幅下降, 2022 年,产业规模为 154 亿元,占比达到 43%。 3D 打印服务逐年小幅上涨, 2022 年,产业规模为 111 亿元,占比为 31%。 3D 打印材料未来三年占比将逐年下降, 2022 年,产业规模为 92 亿元,占比 26%。目前 3D 打印的应用领域主要有消费级 3D 打印市场、工业级 3D 打印市场、医疗领域、军事航天的应用领域等。在现阶段, 3D 打印在国内最大的三块需求分别来自民用消费、工业设计和航天军工。

在民用板块,桌面级 3D 打印机有望撬动消费需求,打开大众娱乐的大市场;在工业设计板块,对于模具制作的效率和精度的要求不断上升,中小型 3D 打印设备已经逐渐成为工业设计人员的标配,工业级 3D 打印,目前也是各细分市场需求最大的一块,根据 IDC 的数据 2016 年在汽车设计和快速成型打印方面贡献了收入超过 39 亿美元,航空航天和国防军事零件打印贡献近 24 亿美元;在军事航天方面,受益于国产飞机行业及国家军费投入增加,航天军工领域有望成为大型快速成型设备的最大增长点,也将对快速成型产业的壮大提供有利条件。在政府政策上,我国和地方政府相继出台了大力扶持 3D 打印产业发展的政策方针和产业扶持计划。我国关于发展 3D 打印产业政策的基本定位是,通过国家政策方针的指引,引导行业抢占制高点,通过地方性产业培育计划,因地制宜制定政策扶持办法。国家政策方针对市场方向有着重要的指导作用,而地方性的扶持计划则为产业培育和产业发展计划的实施打开先机。从而进一步刺激更多企业加大 3D 科技领域投入。
这些政策方针和产业扶持计划的实施,是可以从四方面完成推动产业突破: 1、通过 3D 打印助力战略新兴产业,形成新兴经济动力; 2、通过 3D 打印助力现代产业,增值现代服务品质; 3、通过 3D 打印助力传统优势产业,推动当地产业转型升级; 4、通过 3D 打印助力产业结构调整,促进当地产业集群发展。
从整体上分析, 3D 打印行业的发展将可以引导“中国制造”向“中国智造”转变,所以在中国制造 2025 战略的持续推进下, 3D 打印将成为制造业转型的重要手, 3D 打印智能化制造平台这种新型制造服务模式的出现,顺应智能化的未来改革方向,随着政策持续加码,产业空间的逐步扩大将有效推动 3D 打印行业实现爆发式增长。

持续经营评价生产、市场效用达到了目标,后续投入会相应减少,预计明年在费用控制方面会得到改善。公司是最早一批进入桌面级 3D 打印机行业的企业,并一直坚持推出符合市场需求的产品,所以“极光尔沃”品牌无论在媒体和消费者都有一定的知名度。公司也一直维持着在宣传广告方面的投入,保持与科技爱好者们之间的互动和联系,持续去维持和提升“极光尔沃”在 3D 打印行业的品牌地位。目前 3D 打印机还没有行业标准,公司是根据在生产和开发过程中的经验,制定了从原料、配件验收到产品检测的一系列指标,通过对每道工序的严格控制保证产品质量和稳定性。在报告期内公司通过了信息化和工业化融合贯标体系评定,公司对信息化相关的流程问题得到改善。 通过对信息化与工业化的融合, 公司产品生产流程及质量得到较大提升。

公司在 3D 打印技术上积累沉淀多年, FDM 型 3D 打印机是经过了多代的改进,并且在持续进行中,在此过程中,公司能一直保持着良好的竞争优势,组建了一支理论和实践经验都非常丰富的研发技术团队,涵盖控制软件、机械工程、电子、材料等领域,而且学科结构、年龄层次、技术梯队都比较合理,为公司后续发展提供了强大的技术支持。
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在报告期内,公司积极地向全国各地设立销售、服务点,服务整个南北方区域。拓展海外销售渠道,并通过在互联网社交平台上的推广公司品牌。在产品服务方面,公司拥有强大的售前和售后服务团队,可以对客户提出的问题进行实时解答,对购买产品用户进行上门培训。
公司在报告期内, 业绩下滑, 销售毛利下降,主要是因为今年疫情影响, 公司针对部分产品售价
进行下调,故本报告期内销售毛利率下降。 公司为了拓展外贸销售渠道, 增加了外贸人员储备、扩充产能和市场推广等方面的投入,造成了费用上升,所以导致了利润的大幅下降。
极光尔沃2020年财报.pdf (2.12 MB, 下载次数: 56)

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